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老師 我們公司印花稅的應(yīng)稅稅目是“技術(shù)合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉(zhuǎn)材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?

84785032| 提問時間:2023 02/20 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要交納印花稅的。
2023 02/20 10:44
郭老師
2023 02/20 10:44
沒有這個稅種認定的案次,當月申報當月。
84785032
2023 02/20 10:46
采購合同和銷售合同都需要繳納嗎
郭老師
2023 02/20 10:48
對的,是的,是這么做的。
84785032
2023 02/20 10:50
印花稅是季報,當月沒有合同,是不是不需要申報?還是申報之前月份的?
郭老師
2023 02/20 10:52
你好,按季度申報的,沒有發(fā)生的需要零申報。
84785032
2023 02/20 10:54
比如我1月簽的合同,其他月份沒合同,4月份申報第1季度的的印花稅時候是不是0申報就可以了?
郭老師
2023 02/20 10:57
你好是的,是這么做的。
84785032
2023 02/20 10:59
老師 還有一個問題,之前的印花稅有稅額的但是都是0申報的,這種情況需要補報嗎?
郭老師
2023 02/20 11:02
你好,那你有發(fā)生實際沒有繳納的需要補上。
84785032
2023 02/20 11:02
好的 謝謝老師
郭老師
2023 02/20 11:03
不用客氣,工作愉快。
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