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去年7月份申報(bào)了無(wú)票收入,稅已經(jīng)繳過了,這月要把此筆收入開票,要如何操作?增值稅申報(bào)表要如果申報(bào)?

84785025| 提問時(shí)間:2023 02/21 09:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 如果是一般納稅人的未開票收入,在增值稅申報(bào)表附表一的未開票收入欄次填寫申報(bào)
2023 02/21 09:23
84785025
2023 02/21 10:10
一般納稅人,去年7月份已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入
84785025
2023 02/21 10:10
這月要把此筆收入開具發(fā)票
樸老師
2023 02/21 10:17
同學(xué)你好 直接開就可以 未開票收入負(fù)數(shù)紅沖
84785025
2023 02/21 10:19
跨年可有影響?
樸老師
2023 02/21 10:27
同學(xué)你好 這個(gè)沒事
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