問題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月末可以把多交的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了

84785037| 提問時(shí)間:2023 02/21 16:11
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,這個(gè)根據(jù)自己實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)就可以,最終保證科目余額正確就可以
2023 02/21 16:13
84785037
2023 02/21 16:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 1035.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1035.21 分錄這樣寫可以嗎
小寶老師
2023 02/21 16:19
你是沒有認(rèn)證是把
84785037
2023 02/21 16:21
是的,這筆分錄就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的
小寶老師
2023 02/21 16:27
可以的,這個(gè)直接是留底
84785037
2023 02/21 16:32
好的,那這個(gè)分錄是對(duì)的嗎
小寶老師
2023 02/21 19:21
對(duì)的,對(duì)的,沒有問題的哦
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