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?老師,我是物業(yè)公司(小規(guī)模),年末預收到次年的物管費10萬元(未開票),這筆會分錄該怎么做?

84784984| 提問時間:2023 02/21 16:50
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84784984
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
那么假如這10 萬元在12月開出了發(fā)票,仍然是作為預收款來入賬嗎?
2023 02/21 16:59
84784984
2023 02/21 17:17
老師,如果開出了發(fā)票,會計分錄也是同上,不確認收入,同時也不確認應交增值稅嗎?
84784984
2023 02/21 17:25
那就是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-增值稅 ,然后匯算清繳時把這筆收入調減出來,是嗎?
84784984
2023 02/21 17:32
明年分月從預收款里轉出來確認收入嗎?因為有收次年一年的,有半年的,幾個月的
微微老師
2023 02/21 16:55
您好,借:銀行存款 貸:預收賬款
微微老師
2023 02/21 17:03
您好,如果開了發(fā)票,所得稅上不確認收入,可以作為預收款
微微老師
2023 02/21 17:17
不一樣,需要確定應交增值稅的
微微老師
2023 02/21 17:27
您好,借銀行存款? 貸預收賬款? ?貸應交稅費-應交增值稅(銷項) 明年再確認收入
微微老師
2023 02/21 17:33
明年分月從預收款里轉出來確認收入
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