問題已解決

會計交賬需要注意那些交接問題和需要核對那些問題

84784956| 提問時間:2023 02/22 12:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 需要核對每個科目的余額與實際情況是否相符
2023 02/22 12:48
鄒老師
2023 02/22 12:49
你好,是之前的賬務(wù)處理有什么錯誤嗎??
鄒老師
2023 02/22 12:51
你好,22年5月份銷售收入少做了一筆,就需要補上
鄒老師
2023 02/22 12:56
你好,在23年度上面補做 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
鄒老師
2023 02/22 12:58
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84784956
2023 02/22 12:49
那之前結(jié)賬的時候沒有核對,現(xiàn)在需要做那些修改呀?
84784956
2023 02/22 12:51
22年5月份銷售收入少做了一筆
84784956
2023 02/22 12:55
需要怎么處理呀?會計分錄怎么做呀,在23年度上面做嗎?
84784956
2023 02/22 12:58
謝謝老師
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~