問題已解決

老師賬面與實(shí)際庫存不一致。做賬如何處理

84785019| 提問時(shí)間:2023 02/23 21:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 能查到什么原因的嗎
2023 02/23 21:39
84785019
2023 02/23 21:39
門店管理混亂
郭老師
2023 02/23 21:41
1、企業(yè)存貨盤盈時(shí):   借:原材料     貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   批準(zhǔn)處理后:   借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢     貸:管理費(fèi)用   2、企業(yè)存貨盤虧時(shí):   借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢     貸:原材料   批準(zhǔn)處理后:   借:其他應(yīng)收款(保險(xiǎn)公司和過失人的賠償)     管理費(fèi)用(一般經(jīng)營(yíng)損失)     營(yíng)業(yè)外支出—非常損失(意外災(zāi)害等非常損失)     貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785019
2023 02/23 21:41
庫存來回調(diào)撥,造成實(shí)際庫存與賬面庫存不符合
郭老師
2023 02/23 21:42
做盤虧盤盈就可以了。
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