問(wèn)題已解決

是的,我們的系統(tǒng)有些數(shù)據(jù)是不給修改的,那我現(xiàn)在該怎么辦?那我這個(gè)做這財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是0,還是有這個(gè)留底的數(shù)字呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/27 17:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 具體是什么錯(cuò)誤呢?
2023 02/27 17:57
84785010
2023 02/27 19:10
老師你好,公司要注銷,我的增值稅已經(jīng)全部交完,但是我的增值稅主表里面有一個(gè)留抵稅1800,我做財(cái)務(wù)報(bào)表,這里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)1800嗎?還是0,因?yàn)檫@個(gè)錢我不打算退稅了。
玲老師
2023 02/27 19:11
你好 這個(gè)數(shù)填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里 這個(gè)不退稅的??
玲老師
2023 02/27 19:12
國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于印發(fā)〈增值稅問(wèn)題解答〉的通知》規(guī)定,對(duì)納稅人倒閉、破產(chǎn)、解散、停業(yè)后銷售的貨物,應(yīng)按現(xiàn)行稅法的規(guī)定征稅。對(duì)納稅人期初存貨中尚未抵扣的已征稅款,以及征稅后出現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額后不足抵扣部分,稅務(wù)機(jī)關(guān)不再退稅。 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅若干政策的通知》(財(cái)稅[2005]165號(hào))第六條規(guī)定,一般納稅人注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格,轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí),其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,其留抵稅額也不予以退稅。因此,貴公司注銷時(shí)留抵的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不予以退稅。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第八條和《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十一條的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。雖然一般納稅人注銷時(shí)留抵的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不予以退稅,但在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)是準(zhǔn)予扣除的。
84785010
2023 02/27 19:53
老師你好,那這樣子的話,那我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么做?我應(yīng)交稅費(fèi)那里是零嗎?沒(méi)有這筆的負(fù)數(shù)1800嗎?
玲老師
2023 02/27 20:00
您 好 這樣處理 注銷時(shí)候遇到留抵稅額,處理方式肯定就不能以常規(guī)方式來(lái)解決。具體就得分情況區(qū)別對(duì)待。 01 終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)辦理注銷,一般不予退稅 按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅若干政策的通知》(財(cái)稅〔2005〕165號(hào))第六條規(guī)定,企業(yè)因經(jīng)營(yíng)期限屆滿或經(jīng)營(yíng)不善等,終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要辦理稅務(wù)注銷的,存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,其留抵稅額也不予以退稅。 納稅人在辦理注銷前,可以通過(guò)先變賣各類存貨及資產(chǎn),充分抵扣相應(yīng)的留抵稅額后,再辦理注銷登記。 如果沒(méi)有可變賣處置的存貨和資產(chǎn),注銷企業(yè)的留抵稅額,可以根據(jù)企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定,在注銷清算時(shí)視情況直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,并在企業(yè)所得稅稅前扣除,或作為資產(chǎn)損失,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 2022年4月起,為支持小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)發(fā)展,提振市場(chǎng)主體信心、激發(fā)市場(chǎng)主體活力,財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào),以下簡(jiǎn)稱“14號(hào)公告”)等一系列政策,加大增值稅期末留抵退稅實(shí)施力度。 基于此,有注銷打算的企業(yè),如果符合小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)的增值稅留抵退稅條件,可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額,再辦理注銷登記。
84785010
2023 02/27 20:23
老師你好,我現(xiàn)在已經(jīng)做清算了,然后這個(gè)增值稅留底的話我打算不退了,那我現(xiàn)在該怎么做這分錄呢?
玲老師
2023 02/28 06:53
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785010
2023 02/28 07:33
老師你好,你意思是說(shuō)叫我做成營(yíng)業(yè)外支出的話,那我這應(yīng)交稅費(fèi),就是那證明這筆錢我就不退了是嗎?如果圖1,我就是按照你給我的分錄去做,圖2,借i應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:營(yíng)業(yè)外支出,他應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了,他這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)和負(fù)數(shù)都沒(méi)關(guān)系了吧,反正我要注銷了,我不退稅。
玲老師
2023 02/28 07:54
。是的,把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)。然后報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目就平了,沒(méi)有數(shù)。
84785010
2023 02/28 08:22
老師你好,那我這個(gè)增值稅這個(gè)表我就直接申報(bào)就可以了,我就不用理他,對(duì)嗎?那我現(xiàn)在申報(bào)
84785010
2023 02/28 08:27
老師你好,我現(xiàn)在注銷,2023年1月到30號(hào)到3月31號(hào)的,這個(gè)要報(bào)那個(gè)資產(chǎn)表和利潤(rùn)表我照抄,2023年1月1~12月30號(hào)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表的年報(bào)也照抄嗎?
玲老師
2023 02/28 08:44
沒(méi)有數(shù)據(jù)變化,照抄是可以的。 咱不是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)了嗎?和原來(lái)的數(shù)據(jù)不一樣了。
84785010
2023 02/28 08:46
這個(gè)增值稅的附2表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出灰色面的我改不了,主表那個(gè)14欄進(jìn)你轉(zhuǎn)出的話會(huì)出現(xiàn)黃色字體的,那我只能做負(fù)數(shù)嗎?
玲老師
2023 02/28 08:50
轉(zhuǎn)出是必須填寫(xiě)增值稅表,二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 操作不了,先聯(lián)系稅務(wù)局。
84785010
2023 02/28 08:51
那如果我的財(cái)務(wù)報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)是一1847.76負(fù)數(shù)的話,那我這個(gè)表就不用改了,我直接申報(bào),我這錢也不退了可以嗎?就這樣子申報(bào)
玲老師
2023 02/28 08:55
資產(chǎn)負(fù)債表咱進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去了,留底的就沒(méi)有數(shù)了,應(yīng)該是零。
84785010
2023 02/28 09:01
我這里應(yīng)交稅費(fèi)是有數(shù)的,應(yīng)交稅費(fèi)還是有數(shù)字?
玲老師
2023 02/28 09:07
你好 做賬 把轉(zhuǎn)出的做分錄? 再用這個(gè)數(shù)據(jù) 出報(bào)表是 這樣 不是直接改報(bào)表 這樣說(shuō)清楚了嗎??
84785010
2023 02/28 09:10
好的,謝謝老師
玲老師
2023 02/28 09:16
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
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