問題已解決

公司是出口和內(nèi)銷都有的制造業(yè),本月銷項大于進(jìn)項,期末留抵金額變貸方10萬了,要交增值稅,那我出口退稅申報時,期末留抵金額填0還是-10萬

84784968| 提問時間:2023 03/03 18:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 期末留底進(jìn)項稅寫0? ; 你都要繳納了。說明你沒有留底進(jìn)項稅的?
2023 03/03 18:15
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