问题已解决
老師我在工地上做內(nèi)賬會(huì)計(jì),老板打了57萬(wàn)元給我們出納,有30萬(wàn)是公司戶打的,有20萬(wàn)是老板私人戶打的,還有7萬(wàn)是公司的總經(jīng)理打,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄



你好,借其他應(yīng)收款-出納57 貸銀行存款30 其他應(yīng)付款-老板20 -經(jīng)理7
2023 03/04 21:04

84784963 

2023 03/04 21:46
老師不應(yīng)該是借,庫(kù)存現(xiàn)金57萬(wàn),貸銀存30萬(wàn),其他應(yīng)付款一老板20,其他應(yīng)付款一經(jīng)理7萬(wàn),為什么借方掛其他應(yīng)收款?我是小白

小云老師 

2023 03/04 21:47
你不是說(shuō)轉(zhuǎn)給出納嗎?要取現(xiàn)金放公司的才是庫(kù)存現(xiàn)金

84784963 

2023 03/04 21:57
是轉(zhuǎn)給出納,出納也拿是開(kāi)支,哪掛其他應(yīng)收款一出納,那這樣掛,那不是還要找還款了,那怎么才能把其他應(yīng)收款一出納沖平呢?老師

小云老師 

2023 03/04 22:29
支出時(shí)就會(huì)沖平了

84784963 

2023 03/04 22:43
可以做成庫(kù)存現(xiàn)金嗎?

84784963 

2023 03/04 22:47
支出時(shí)怎么平老師

小云老師 

2023 03/05 12:08
取的現(xiàn)金才能做庫(kù)存現(xiàn)金
根據(jù)實(shí)際支出情況,借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款

84784963 

2023 03/05 14:55
哦,知道了

小云老師 

2023 03/05 14:56
嗯嗯,明白了就好祝你工作順利
