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請(qǐng)問老師,這個(gè)分錄中的營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
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速問速答同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要調(diào)增的哦
2023 03/06 13:18
84785035
2023 03/06 13:20
請(qǐng)問老師調(diào)增的政策依據(jù)是什么?謝謝
樸老師
2023 03/06 13:28
因?yàn)椴荒芏惽翱鄢呐?/div>
84785035
2023 03/06 13:29
請(qǐng)問依據(jù)那個(gè)政策呢?謝謝
樸老師
2023 03/06 13:34
同學(xué)你好
這個(gè)就是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呀
84785035
2023 03/06 13:41
政策依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。屬于這條嗎?但是是合理的支出呀?
84785035
2023 03/06 13:42
我的意思是,企業(yè)所得稅匯算清繳,中不允許扣除的金額都是有依據(jù)的:政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十條 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。比如這個(gè)就是依據(jù)
樸老師
2023 03/06 13:46
同學(xué)你好
你這個(gè)不是合理的收入
這個(gè)要調(diào)增
84785035
2023 03/06 13:47
合理的支出呀?就是個(gè)稅小數(shù)點(diǎn)差異。當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候沒注意
樸老師
2023 03/06 13:55
同學(xué)你好
你差額交給稅局了嗎
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