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老師,我們單位上個月收電費200開發(fā)票了,這個月業(yè)主說票開錯了,需要重新開,那現(xiàn)在怎么寫分錄

84784965| 提問時間:2023 03/06 17:21
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 收到負數(shù) 發(fā)票沖原來成本費用?
2023 03/06 17:21
84784965
2023 03/06 17:23
收的是電費收入
玲老師
2023 03/06 17:32
你好? ?你們要紅沖收入 是嗎 借應(yīng)收負數(shù) ,貸收入負數(shù) ,應(yīng)交稅費負數(shù)? ?
84784965
2023 03/06 18:01
您看這樣做可以嗎 貸方負數(shù)收入,應(yīng)交稅費負數(shù) 貸方正數(shù)收入,應(yīng)交稅費正數(shù) 這樣行嗎
84784965
2023 03/06 18:02
摘要寫紅沖幾號幾號憑證可以嗎
玲老師
2023 03/06 18:19
借方也是負數(shù)。有借必有貸。借貸必相等。摘要這樣寫對。
84784965
2023 03/06 18:21
那借方當(dāng)時是銀行存款
玲老師
2023 03/06 18:25
借方是原來的科目,比如你原來收款了,借方就是銀行存款負數(shù)。
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