問題已解決
在計提增值稅的時候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計提增值稅嗎
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速問速答你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)
有留抵是不需要計提的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017 11/09 08:35
84785010
2017 11/09 08:43
需不需要在做一筆銷項跟進項的分錄,就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅到時候沖掉
鄒老師
2017 11/09 08:51
你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
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