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總分公司報(bào)表的合并,往來(lái)款怎么抵減有點(diǎn)不清楚,假如10000往來(lái),總、分公司都掛其他應(yīng)收合并怎么做,一個(gè)掛其他應(yīng)收,一個(gè)掛其他應(yīng)付了

84785006| 提问时间:2023 03/14 12:17
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青檸
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
學(xué)員:總分公司報(bào)表的合并,往來(lái)款怎么抵減有點(diǎn)不清楚,假如10000往來(lái),總、分公司都掛其他應(yīng)收合并怎么做,一個(gè)掛其他應(yīng)收,一個(gè)掛其他應(yīng)付了? 老師:當(dāng)總分公司存在往來(lái)時(shí),需要將往來(lái)款抵減。首先,先將10000往來(lái)款抵減在總公司其他應(yīng)收賬款中,剩下的抵減分公司其他應(yīng)收賬款中,從而合并報(bào)表。這樣的處理省去了放在銀行賬戶中的步驟,而且更加合理。 拓展知識(shí):此外,不同的往來(lái)款也有不同的抵減方法,例如本期應(yīng)收賬款,本期應(yīng)付賬款,長(zhǎng)期應(yīng)收賬款等,它們都有具體的抵減規(guī)則,要求會(huì)計(jì)人員在實(shí)際操作中牢記規(guī)則。
2023 03/14 12:26
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