問題已解決
老師,22年12月開具了銷項發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開了正確的,這個在1月份怎么做分錄
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速問速答您好,那您1月紅字沖回原分錄,再按發(fā)票金額重新做賬,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2023 03/17 08:52
84784998
2023 03/17 08:52
能
的具體寫一下嗎
小林老師
2023 03/17 09:37
您好,借應收賬款(紅字),貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應交稅費-應交增值稅(紅字)。借應收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費-應交增值稅。
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