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請問2021年度剛補完賬,發(fā)現(xiàn)成本和管理費用當時匯算清繳少報了,這要怎么調(diào)到2022年度過來

84785021| 提問時間:2023 03/17 22:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,2022年納稅調(diào)整明細表扣除項目 跨期扣除稅收金額
2023 03/17 22:32
84785021
2023 03/17 22:33
我主要是想問賬務怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/17 22:41
借以前年度損益調(diào)整 貸應付帳款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785021
2023 03/17 22:45
為什么是應付賬款呢?我是主營業(yè)務成本和管理費用之前少報了
郭老師
2023 03/17 22:47
不應應付賬款 用啥 你掛著預付還是那個 少報了 賬上得對對的話賬上不需要調(diào)整的啊 跳表就可以了
84785021
2023 03/17 22:49
我就是為了調(diào)賬務和申報表一致,不然現(xiàn)在賬上和申報表不一致。那以前損益調(diào)整這個科目就是代表主營業(yè)務成本和管理費用的意思嗎
郭老師
2023 03/17 22:50
是的 是的 是這個意思
84785021
2023 03/17 22:51
那就是我把賬務調(diào)成和申報表一致,多出來的主營業(yè)務成本和管理費用的單子拿到2022的賬上補錄?
郭老師
2023 03/17 23:08
你賬上多 申報的少 最好去修改2022年匯算清繳 修改不了 就做匯算清繳納稅調(diào)整 帳上不需要修改了
84785021
2023 03/17 23:09
我們?nèi)ツ暌呀?jīng)繳稅了,如果再把成本調(diào)上去,就需要退稅的,所以現(xiàn)在只能調(diào)賬
84785021
2023 03/17 23:10
我們2022年匯算還沒申報,賬還可以調(diào)
84785021
2023 03/17 23:11
借以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本,——管理費用,貸應付賬款。請問是這樣嗎
郭老師
2023 03/17 23:19
不能 都跨年了 借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整
84785021
2023 03/17 23:26
所以是把2021的少報的成本記在2022年來嗎?借以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本,——管理費用。貸應付賬款這樣嗎
郭老師
2023 03/17 23:28
你這樣應付帳款不就有余額了 是吧 借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整 做這個 匯算清繳調(diào)減
84785021
2023 03/17 23:36
應付賬款有余額的話是會影響到哪些因素呢
郭老師
2023 03/17 23:45
一直掛賬 想要不掛賬要么支付 要么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,要么紅沖之前的
84785021
2023 03/18 00:05
如果去年有支付了,就直接做銀行存款或者現(xiàn)金。如果確實還沒支付的,就掛著賬應該問題不大吧?
郭老師
2023 03/18 00:47
沒有問題的 安實際情況肯定可以
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