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老師,如果年報時預付賬款是負數(shù),請問怎么重分類?

84785003| 提問時間:2023 03/20 12:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果年報時預付賬款是負數(shù),需要調(diào)整到應付賬款填寫?
2023 03/20 12:03
84785003
2023 03/20 12:03
怎么調(diào)整?
鄒老師
2023 03/20 12:05
你好,如果年報時預付賬款是負數(shù),需要調(diào)整到? 應付賬款? 填寫? 預付按0,應付按預付負數(shù)的絕對值填寫?
84785003
2023 03/20 20:21
怎么有老師說重分類是預付賬款借方余額加應付賬款借方余額
鄒老師
2023 03/20 20:24
你好,計算公式是 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) 比如? 預付賬款—a 公司負數(shù)1萬,沒有其他事項 那么資產(chǎn)負債表的? 預付賬款就是0,應付賬款就是1萬
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