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老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用負數(shù)這兩筆一張憑證做了。實際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現(xiàn)在要抵減了。申報表起初余額280。之前有個老師說借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅額,抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用對嗎

84784990| 提問時間:2023 03/21 11:13
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
不對,應該借管理費用,貸銀行存款,再借應交稅費應交增值稅減免稅額,貸管理費用,最后借管理費用,貸應交稅費應交增值稅減免稅額,即可實現(xiàn)抵減。
2023 03/21 11:23
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