問題已解決

麻煩老師求公司9月份應(yīng)納增值稅,謝謝

84784994| 提問時(shí)間:2023 03/22 20:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算14352 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額5300/(1+6%)*6%=300
2023 03/22 20:51
暖暖老師
2023 03/22 20:51
業(yè)務(wù)4預(yù)售款不發(fā)生銷項(xiàng)稅
暖暖老師
2023 03/22 20:52
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是20280
84784994
2023 03/22 20:54
業(yè)務(wù)4沒明白,上面寫不發(fā)生銷項(xiàng)稅,后面又是20280?
暖暖老師
2023 03/22 20:55
下邊這個(gè)是正確的確定
84784994
2023 03/22 21:00
應(yīng)納增值稅=14352?300+20280=34332么
暖暖老師
2023 03/22 21:01
如果就這兩業(yè)務(wù),你的計(jì)算是對的
84784994
2023 03/22 21:02
業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)不用管嗎
暖暖老師
2023 03/22 21:04
這里沒有說是當(dāng)月購進(jìn)的
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