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如果是錯誤的申報,怎么辦? 22年1月的增值稅申報,多填了未開票收入。找不到是為什么填未開票收入了

84784987| 提問時間:2023 03/23 17:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那你可以紅字沖銷無票收入
2023 03/23 17:32
84784987
2023 03/23 17:33
不太懂,什么流程?
小菲老師
2023 03/23 17:35
同學(xué),你好 下個月申報的時候,未開票收入填寫負(fù)數(shù)
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