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公司符合加計(jì)抵減,進(jìn)項(xiàng)額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?

84784950| 提問時(shí)間:2023 03/23 18:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借 未交增值稅,貸銀行,其他收益 是這樣?
2023 03/23 18:12
84784950
2023 03/23 18:17
減免的金額 銀行沒有支出
玲老師
2023 03/23 18:17
你好 對(duì)呀 直接抵扣了 看分錄? 銀行 是實(shí)際交的 都抵了沒有銀行就行?
84784950
2023 03/23 19:37
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這樣寫,借:應(yīng)交稅金-未交銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金-未交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交未交 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交未交 貸:銀行存款、其他收益,對(duì)嗎
玲老師
2023 03/23 20:07
是的。是的,這樣處理是對(duì)的。
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