問題已解決

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅之后,280稅盤維護費全額抵減應(yīng)納稅額,抵減時,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用280,是不是還要做一筆,借應(yīng)交稅費-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280?不然應(yīng)交增值稅科目有余額一直在賬上

84785023| 提問時間:2023 09/22 15:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,可以這么做的。
2023 09/22 15:08
84785023
2023 09/22 15:23
但會計學(xué)堂課程里講的,沒有做 借應(yīng)交稅費-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 這筆分錄
84785023
2023 09/22 15:23
做到前一步就完了
郭老師
2023 09/22 15:27
你好,你看下他的肖像進項都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
84785023
2023 09/22 15:40
例題沒說,不考慮280,先把銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后再做上面的分錄沖減未交增值稅280嗎?
郭老師
2023 09/22 15:42
可以的,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~