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內(nèi)銷遠(yuǎn)大于出口 沒有留底稅 是不是就不能退稅了 這種情況下 是不是要出口累積起來 放在某個(gè)月 進(jìn)項(xiàng)多抵扣讓其有留底再退稅阿
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速問速答您好,請問您是生產(chǎn)企業(yè)出口還是外貿(mào)企業(yè)出口呢?
2023 03/24 14:03
檸檬老師1
2023 03/24 14:28
您好,生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷遠(yuǎn)大于出口 沒有留底稅,不是不能退稅的,只能是免抵稅??梢园殉隹诶鄯e起來,放在某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多抵扣讓其有留底再退稅
84784968
2023 03/24 18:03
免抵稅 是不是這筆就不做退稅科 反而要交附加稅阿
檸檬老師1
2023 03/24 18:05
您好,是的免抵稅要交附加稅,也要做免抵退申報(bào)哈
84784968
2023 03/24 18:39
取個(gè)舉例子 生產(chǎn)企業(yè) 上期沒有留底 本期銷項(xiàng)10萬 進(jìn)項(xiàng)8萬 出口退稅額3萬 這種情況我們我們是不是不要交2萬的增值稅 免抵稅1萬 交附加稅? 最后1萬就沒有了是不是這個(gè)理
檸檬老師1
2023 03/24 19:37
交稅2萬,免抵稅額3萬,這5萬都要交附加稅
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