問(wèn)題已解決

老師,繳納公司電費(fèi),但是是通過(guò)法人付款的,取得了增值稅普通發(fā)票,要怎么做分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/25 09:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 借 成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款?
2023 03/25 09:55
84785026
2023 03/25 10:03
去年12月份的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了怎么辦,做成了借,管理費(fèi)用,貸,庫(kù)存現(xiàn)金
84785026
2023 03/25 10:03
現(xiàn)在可以直接做相反分錄沖掉,再做個(gè)正確的分錄嗎
玲老師
2023 03/25 10:04
更正一下,借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
84785026
2023 03/25 10:08
好的老師
玲老師
2023 03/25 10:10
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