問(wèn)題已解決

老師,上年虧損在今年彌補(bǔ),非得在下月初申報(bào)年度企業(yè)所得稅嗎?現(xiàn)在可以申報(bào)嗎?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/27 09:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以的,必須在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候才可以。
2023 03/27 09:31
84785003
2023 03/27 09:35
就是說(shuō)在申報(bào)必須在3月初申報(bào)的,還得在申報(bào)今年季度所得稅之前?
宋生老師
2023 03/27 09:35
您好,不是的,第一季度申報(bào)所得稅是在四月份。
84785003
2023 03/27 09:38
我說(shuō)錯(cuò)了老師,是4月初,然后就可以?
宋生老師
2023 03/27 09:39
你好!正常是可以的。
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