問題已解決

老師,別人給我們開票稅目開錯了,我已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在開了紅字信息表,然后別人重新給我開了進(jìn)項票,我分錄怎么做

84784963| 提問時間:2023 03/27 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行如果是購買商品的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后重新給你開的發(fā)票,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。
2023 03/27 17:46
84784963
2023 03/27 17:50
應(yīng)交增值稅進(jìn)項,我月末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未見增值稅,那我這樣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是不是就有余額了,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
郭老師
2023 03/27 17:51
你好,月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2023 03/27 17:51
分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出要增值稅,沒有余額的。
84784963
2023 03/27 17:57
應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅進(jìn)項是不是都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅,然后一正一負(fù)沖平了
郭老師
2023 03/27 18:06
是的是的,做平了沒有問題啊。
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