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技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/28 16:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)應(yīng)的技術(shù)人員工資,可做成本
2023 03/28 16:08
84785017
2023 03/28 16:17
外聘的,臨時(shí)的,分錄咋寫了
文文老師
2023 03/28 16:22
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
84785017
2023 03/28 16:53
就是有兩筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)錢還沒支付了,
文文老師
2023 03/28 16:59
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
84785017
2023 03/28 17:05
打個(gè)比方,那是公司員工的話,工資表計(jì)提了借:管理費(fèi)用 4500貸:應(yīng)付職工工資4500。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工工資,不是兩筆應(yīng)付職工工資變9000了嗎,這個(gè)能平嗎,是不是錯(cuò)了,這里我轉(zhuǎn)不來了
文文老師
2023 03/28 17:32
支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 9000 貸:銀行存款 9000
84785017
2023 03/29 10:20
這個(gè)分錄我知道啊,就是工資4500,發(fā)放也是4500,,只是把這4500轉(zhuǎn)到成本中去,最后應(yīng)付職工薪酬9000,不是多付了一個(gè)4500 ..還是我理解錯(cuò)誤?
文文老師
2023 03/29 10:36
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工工資 只做這個(gè)分錄,不做計(jì)入管理費(fèi)用4500的分錄
84785017
2023 03/29 11:02
工資表不放這個(gè)人工資嗎,不計(jì)提?,直接做到主營成本里?
文文老師
2023 03/29 11:11
直接做到主營成本里。
84785017
2023 03/29 11:21
就是工資表上不列這個(gè)人的工資?有什么方法體現(xiàn)這個(gè)步驟啊,工資表那正常做發(fā),然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
文文老師
2023 03/29 11:33
工資表照常做,分錄直接做到主營業(yè)務(wù)成本
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