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實(shí)務(wù)
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技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 科目寫什么
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速問速答根據(jù)你這個技術(shù)人員工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
2020 04/21 13:08
84785032
2020 04/21 13:10
不含稅收入為1萬的話我大概是結(jié)轉(zhuǎn)多少比例的工資過去
maize老師
2020 04/21 13:13
需要看你們實(shí)際,這個,實(shí)際技術(shù)人員多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少,
84785032
2020 04/21 13:20
我直接寫應(yīng)付職工薪酬么,二級怎么寫。
maize老師
2020 04/21 13:22
應(yīng)付職工薪酬 工資,這個,
84785032
2020 04/21 13:33
那我這個是由工程部的人員提供的
維護(hù)費(fèi)呢?當(dāng)月開出去的收入把當(dāng)月全部工程部的人員工資都計提進(jìn)去嗎
maize老師
2020 04/21 13:41
是的,那這個工程人員這個工資可以做成本,維護(hù)費(fèi) 也是給客戶提供嗎,那這個也是做成本下面,
84785032
2020 04/21 14:43
是整月的工資都做進(jìn)去嗎?
maize老師
2020 04/21 14:56
是的,你要是可以分出服務(wù)多少,那可以按實(shí)際天數(shù)算,不知道,那就一個月算這個沒有啥,
84785032
2020 04/21 15:20
那我這個應(yīng)付職工薪酬提了之后,我在計提全員當(dāng)月工資的之后是不是要把這部分已計提的扣掉?
maize老師
2020 04/21 15:30
這個一級科目掛不一樣,這個是借主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用,這個分開計提,剩下你這個沒有這個收入對應(yīng)成本下面,你這個可以做管理費(fèi)用這個下面,
84785032
2020 04/21 15:45
你的意思是管理費(fèi)用下面的職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是吧
maize老師
2020 04/21 15:52
我的意思是分開做,主營業(yè)務(wù)成本 和管理費(fèi)用,只能做一個,不能重復(fù)做,分開計提,
84785032
2020 04/21 15:53
那就是工資表也要分兩張了是吧?那太麻煩了
maize老師
2020 04/21 16:00
是的額,計提做2個借方,不同借方,上面工資需要分出來那些是成本下面,
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