当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
公司購買的產(chǎn)品,作為贈(zèng)品,贈(zèng)給客戶,賬務(wù)如何處理,需要繳稅嘛



你好,您的發(fā)票是怎樣開的?
2023 03/28 17:15

84784957 

2023 03/28 17:18
是這樣的,我們從供應(yīng)商那邊購入商品。購買我們產(chǎn)品的,我們會送贈(zèng)品,這個(gè)贈(zèng)品,我們想要如何處理

玲老師 

2023 03/28 17:21
贈(zèng)送的,我建議你開票時(shí)開在同一張發(fā)票上,單獨(dú)用一行復(fù)數(shù)體現(xiàn),這樣就是按照價(jià)稅合計(jì)的銷售額。來計(jì)算增值稅。

84784957 

2023 03/28 17:22
比如我銷售的這個(gè)產(chǎn)品是100元,贈(zèng)送的產(chǎn)品是10元,那我最終申報(bào)的金額是90元還是110元呢

玲老師 

2023 03/28 17:24
像我這樣處理,就是按90來申報(bào)增值稅。

84784957 

2023 03/28 17:25
但是客戶是付給我們100元呀

玲老師 

2023 03/28 17:33
那你實(shí)際證書是多少證書?要是110,然后再贈(zèng)送十,那就是100。

玲老師 

2023 03/28 17:33
我打錯(cuò)字了,那個(gè)證書是正數(shù)。

84784957 

2023 03/28 17:36
那你這種是屬于折扣呀,折扣的話,贈(zèng)品名稱也開不了呀,只能選擇主體開

玲老師 

2023 03/28 17:42
贈(zèng)送的單獨(dú)開一行負(fù)數(shù)就按正負(fù)相加的金額來確認(rèn)收入交稅。
