問(wèn)題已解決

甲公司23年2月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅326 000元,實(shí)際繳納增值稅300 000元,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅52 000元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅50 000元,實(shí)際繳納企業(yè)所得稅48 000元。已知城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育附加征收比率為3%,地方教育附加征收比率為2%,甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加和地方教育附加合計(jì)( )元。 計(jì)算公式:(30 000+50 000)*(7%+3%+2%)=42 000 老師我不明白為什么實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅48 000元不計(jì)算在內(nèi)?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/28 22:10
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,很高興為你解答 附加稅的計(jì)稅依據(jù)不包含企業(yè)所得稅
2023 03/28 22:19
84784989
2023 03/28 22:22
好的老師明白了,非常感謝您 的解答
趙海龍老師
2023 03/28 22:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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