問題已解決

上月收到的三代手續(xù)費(fèi)退付,同時(shí)應(yīng)該在上月申報(bào)繳納增值稅,但是上月忘記申報(bào)繳納想在本月申報(bào)繳納增值稅,那我在上月如何進(jìn)行賬務(wù)處理將上月應(yīng)繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至本月呢

84784999| 提問時(shí)間:2023 03/29 15:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
建議您上月的申報(bào)做更正處理,更正申報(bào)。
2023 03/29 15:15
玲老師
2023 03/29 15:16
結(jié)轉(zhuǎn)到本月來,后面再交,這樣就不準(zhǔn)確了,不正確處理。
84784999
2023 03/29 15:20
其實(shí)我上月過早申報(bào),而且稅款已經(jīng)繳納,事后才知道三代手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅,已經(jīng)繳納稅款還可以更正申報(bào)嗎
84784999
2023 03/29 15:21
本月補(bǔ)上月的申報(bào),稅務(wù)上會(huì)有預(yù)警嗎
玲老師
2023 03/29 15:22
這個(gè)不好說,你可以試一下。要是不行,你就做更正申報(bào)。
84784999
2023 03/29 15:26
三代手續(xù)費(fèi)繳納增值稅在申報(bào)時(shí)填在未開票收入,但我在網(wǎng)上看未開票收入可以在下月申報(bào)
玲老師
2023 03/29 15:36
您好,是您取得收入之后,然后按照您的申報(bào)所屬期申報(bào)。
84784999
2023 03/29 16:51
你好,最近企業(yè)所得稅匯算清繳,我想問在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金這個(gè)地方不論是賬載金額還是實(shí)際發(fā)生額,我應(yīng)該填的是稅前金額也就是未扣除五險(xiǎn)一金及個(gè)稅的金額,還是填已扣除的金額
玲老師
2023 03/29 16:55
不包括社保在內(nèi)的填填寫工資不包括社保在內(nèi)的填寫工資的。
84784999
2023 03/29 17:11
那在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里,此前年度的虧損金額去年已彌補(bǔ)完,那在填本年度時(shí),”當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額“這個(gè)地方還需不需要填那個(gè)年度的虧損金額
玲老師
2023 03/29 17:24
你好 要填寫上的呢?
玲老師
2023 03/29 18:44
比如您按月申報(bào)增值稅 就是收到手續(xù)費(fèi),這個(gè)月確認(rèn)收入,然后下個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)納稅。
84784999
2023 03/30 09:26
好的,我知道了
玲老師
2023 03/30 09:32
?你好 : 根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十七條 對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 適用場(chǎng)景:代扣代繳個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人 申報(bào)時(shí)間:次年1.1-3.30 申請(qǐng)渠道:線上(自然人電子稅務(wù)局扣繳端/自然人電子稅務(wù)局Web端)、線下(扣繳義務(wù)人所在的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)),目前只接觸過在自然人電子稅務(wù)局扣繳端進(jìn)行個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,故本文只講解在自然人電子稅務(wù)局扣繳端操作流程。 系統(tǒng):自然人電子稅務(wù)局扣繳端,用單位賬戶登錄 路勁:代扣代繳-退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)-獲取結(jié)報(bào)單-確認(rèn)結(jié)報(bào)單-申請(qǐng)退庫(kù)-選擇接收手續(xù)費(fèi)的銀行賬號(hào),審核通過后即撥款,跟進(jìn)到賬即可。 賬務(wù)處理: 借 銀行存款 貸其他收益 ? 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 ?(6%稅率 ) 按無票收入申報(bào)
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