問題已解決
已經(jīng)抵扣失控發(fā)票,現(xiàn)在被稅務查出來喊做進項稅額轉(zhuǎn)出,并補交該稅款,會計分錄怎么寫
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速問速答借:成本費用
貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 03/31 22:33
84785015
2023 03/31 22:34
這個進項不能抵扣 而且還有補交 那個補交分錄應該怎么寫
家權(quán)老師
2023 03/31 22:38
借:應交稅費-查補增值稅
貸:銀行存款
84785015
2023 03/31 22:50
如何把進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平
家權(quán)老師
2023 03/31 22:52
借:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-查補增值稅
84785015
2023 03/31 22:53
借:庫存商品10萬元 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 10萬元
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10萬元 貸:應交稅費-未交增值稅10萬元
借:應交稅費-未交增值稅10萬元
貸:銀行存款10萬元
老師我這樣做賬務處理合理嗎
家權(quán)老師
2023 03/31 22:53
可以的,做平就是了哈
84785015
2023 03/31 22:55
這個應交稅費-查補增值稅二級科目 我還是頭一回遇到
家權(quán)老師
2023 03/31 23:29
沒事的。按你的思路做平就是了
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