問題已解決

以前年度未暫估成本,利潤總額為負(fù),匯算清繳前到成本票,需要用以前年度損益調(diào)整科目做一下帳務(wù)處理調(diào)整,對嘛?那么,匯算清繳時(shí)如何調(diào)增成本在哪里填列?

84784952| 提問時(shí)間:2023 03/31 23:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好實(shí)際沒有業(yè)務(wù)虛增的需要賬上紅沖 用以前年度損益調(diào)整做 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄
2023 03/31 23:21
84784952
2023 03/31 23:24
不是虛增,是實(shí)際業(yè)務(wù),只是忘記暫估,跨年來票了
郭老師
2023 03/31 23:25
紅沖之前的然后做發(fā)票的 暫估和發(fā)票一樣匯算清繳可以抵扣不需要調(diào)整
84784952
2023 03/31 23:31
未做暫估,為啥要沖紅?
郭老師
2023 03/31 23:43
打錯(cuò)了 做以前年度損益調(diào)整 增加以前年度費(fèi)用 減少利潤
84784952
2023 03/31 23:45
必須做納稅調(diào)整對嘛
郭老師
2023 03/31 23:59
你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是
84784952
2023 04/01 00:05
具體在匯算清繳表中哪一行填列? 到成本票: 借:庫存商品10000 貸:現(xiàn)金10000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本: 借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:庫存商品10000 借:利潤分配—未分配利潤10000 貸:以前年度損益調(diào)整10000
郭老師
2023 04/01 00:09
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄 稅收金額
84784952
2023 04/01 00:11
麻煩您看下賬務(wù)處理沒問題吧
郭老師
2023 04/01 00:13
沒有 我看了 有問題會(huì)說的
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