當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么設(shè)置科目更合理一些呢?老板讓我在報(bào)表上看,留底稅額還有多少,未交稅費(fèi)有多少
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 04/01 11:04
84784953
2023 04/01 11:16
留底稅額是指增值稅報(bào)表里面的期末留底稅額,對么?
王超老師
2023 04/01 11:19
你這樣簡單的理解是可以的
84784953
2023 04/01 11:26
那我現(xiàn)在的留抵稅額跟報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi),對不上,怎么辦呢?
王超老師
2023 04/01 11:27
你是因?yàn)槭裁丛驅(qū)Σ簧夏?/div>
84784953
2023 04/01 11:30
跟留底稅額對不上,我是剛接手的
84784953
2023 04/01 11:31
然后資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi),直接就是應(yīng)交稅費(fèi),沒有任何的二級科目
王超老師
2023 04/01 11:32
那你這個(gè)你要一致的話,就需要去查前面的賬了
就是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬的,跟你的申報(bào)表去核對的
84784953
2023 04/01 11:34
不能調(diào)一下么?好幾年的賬呢
王超老師
2023 04/01 11:34
那你這個(gè)是直接調(diào)整了,差額你放到以前年度損益調(diào)整里面的
84784953
2023 04/01 11:36
以前年度損益是不是最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里面去,影響今年的利潤?
王超老師
2023 04/01 11:37
不影響今年的利潤阿
84784953
2023 04/01 11:38
以前年度損益是不是最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里面去
84784953
2023 04/01 11:42
老師,整體分錄怎么寫呢?
王超老師
2023 04/01 11:47
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
84784953
2023 04/01 11:48
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅,老師您這句話,我沒有明白,我想知道我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
84784953
2023 04/01 11:49
沒有借應(yīng)交稅費(fèi),貸,以前年度損益調(diào)整,這一步么?
王超老師
2023 04/01 11:54
?
你不是問我整體分錄嗎
84784953
2023 04/01 11:58
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅,老師您這句話,我沒有明白,我想知道我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
王超老師
2023 04/01 11:59
最后只是一個(gè)總算,是看你欠稅務(wù)局的稅費(fèi)的
84784953
2023 04/01 11:59
我是問這個(gè)直接調(diào)賬的分錄,是不是,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益,借以前年度損益,貸未分配利潤?還是直接就是借以前年度損益,貸未分配利潤
王超老師
2023 04/01 12:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:以前年度損益調(diào)整
你這個(gè)是調(diào)整差額的
閱讀 215
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元 2503
- 進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成留底稅額,需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-留底稅額嗎 129
- 如果上月有留底 本月只有銷項(xiàng)稅額并且少于留底 怎么結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交貸銷項(xiàng)稅額嗎 498
- 這樣設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)科目是否合理? 172
- 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額,這樣的過程沒有問題吧?郭老師? 530
最新回答
查看更多- 境外經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)表收入和成本采用報(bào)告期平均匯率還是交易發(fā)生時(shí)的即期匯率? 昨天
- 情況一:10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券,10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹,這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記? 情況二:10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券,10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚(剩余的50作廢),這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記? 情況三:10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券,10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚(顧客填80元),這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記? 昨天
- 麻煩問一下這道題怎么寫 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中,贈品的價(jià)值如何確定? 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 11天前