當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體戶查帳征收,1-3月開票16500(含稅),申報(bào)時(shí)要填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“#增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫了 (四)免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 16336.63,這樣對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答減免明細(xì)表,這個(gè)不用填寫的
主表填寫的正確
2023 04/01 16:25
84785005
2023 04/01 16:28
19欄處稅款生成490.1,和實(shí)際不符合,稅金1%應(yīng)該是163.37,如果改成163.36、出現(xiàn)錯(cuò)誤提示主表第19欄“本期免稅額”應(yīng)大于等于此列第9欄*0.03,且小于等于此列第9欄*0.05,請修改
2、主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))第19欄(本期)≥主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))第20欄(本期)%2b主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))第21欄(本期)
郭老師
2023 04/01 16:28
你好,免稅的稅額按照3%來的,
郭老師
2023 04/01 16:29
11欄的金額乘以3%。按照這個(gè)填。
84785005
2023 04/01 16:32
四)免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 16336.63這個(gè)金額是按1%的,還是按16500/1.03=16019.42,哪 一個(gè)填寫才對?
郭老師
2023 04/01 16:33
好,按照百分之一來算的,銷售額按照1%沒有問題,正確的。
84785005
2023 04/01 16:37
出現(xiàn)這個(gè)異常比對,不管它嗎?
郭老師
2023 04/01 16:39
是的是的,忽略提交就行。
84785005
2023 04/01 16:42
好的。謝謝老師
郭老師
2023 04/01 16:46
不用客氣,工作愉快。
84785005
2023 04/01 17:19
老師,個(gè)體戶經(jīng)營所得是填寫哪個(gè)表?a表和B表及C表有什么 區(qū)別?
郭老師
2023 04/01 17:23
A、這個(gè)是預(yù)繳的,
B、這個(gè)是匯算清交,
C、這個(gè)是好幾個(gè)個(gè)體戶合并到一塊的。
84785005
2023 04/01 23:07
就這一個(gè)工商戶,個(gè)體戶法人又在其它公司工作有工資這種情況這個(gè)季度申報(bào)表還是選A表,是嗎?
郭老師
2023 04/01 23:10
你好,按季度預(yù)繳,
然后如果你是查賬征稅的需要填寫b表
不是就不需要填寫b
84785005
2023 04/02 08:48
季度預(yù)繳時(shí)填A(yù)表,年度個(gè)稅經(jīng)營所得匯算清繳填B表,對嗎?
郭老師
2023 04/02 08:49
對的
是的
是的是的
閱讀 525