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個體戶增值稅申報3%減征2%填哪里???

84784972| 提問時間:2023 04/01 17:17
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》的第四欄“減免稅額”一欄中,填寫減免稅額2%的金額,以便抵扣本月應(yīng)納稅額。
2023 04/01 17:21
84784972
2023 04/01 17:22
收入不超過10萬用填嗎?
向陽老師
2023 04/01 17:27
填列《增值稅及附加稅費(fèi)納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,若小規(guī)模納稅人月度應(yīng)稅銷售額未超過10萬(或季度應(yīng)稅銷售額未超過30萬),免征增值稅的銷售額填列在第10欄次“小微企業(yè)免稅銷售額”或第11欄次“未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額”(個體工商戶填列),如果納稅人沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填列《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
向陽老師
2023 04/01 19:24
您好,同學(xué),希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回答做出評價,謝謝啦!
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