問題已解決
老師,1:我們公司2020年12月份打給對方的發(fā)票錯了4580元是免稅的660元未開過票,2023年3月份紅沖了4580元又重新開了發(fā)票稅率是6%有5240元,現(xiàn)在要怎么報稅勒?賬務處理怎么做呀?2:2月份無票收入4280,3月份開了發(fā)票,這個要怎么報稅呀。賬務處理怎么做。3:紅沖了2月份的發(fā)票4100元,3月份未開發(fā)票,報稅怎么報?
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速問速答你好;? 那你之前報稅是按免稅先報的嗎 ?? ?你這個業(yè)務是免稅還是不免稅的;才好判斷的; 我看看你之前分錄? ?
2023 04/03 12:02
84784977
2023 04/03 12:07
以前是小規(guī)模納稅人按免稅報的稅,現(xiàn)在是一般納稅人以前不是我做的賬
84784977
2023 04/03 12:09
業(yè)務是旅游行業(yè)
meizi老師
2023 04/03 12:10
你好;? ?那你要做 ; 借以前年度損益調整 貸應收賬款或者銀行存款 ;? 然后 按照負數(shù)去報數(shù)據(jù) 報沖的金額;在 6%來報增值稅; 分別去做 ; 借銀行存款或者應收賬款貸以前年度損益調整? ;2. 先報無票收入4280 ;然后次月開票;? 報 -4280 在無票收入里面 ;在按 4280 報開票收入 ; 3.? 按照-4100包負數(shù)金額? ?
84784977
2023 04/03 17:52
是這樣嗎?2020年12月份開的票2023年3月份紅沖的4580元? 借:以前年度損益調整4580元? 貸:應收賬款4580元。660元以是2021年的賬未開發(fā)票。4580元+660=5240元3月份開的發(fā)票? ?借:應收賬款5240元? 貸:以前年度損益調整5240元。報稅時在哪一欄填寫數(shù)據(jù)?免稅發(fā)票填寫-4580元。6%普通填寫5240元么?660也要沖無票么?
meizi老師
2023 04/03 17:53
你好;? 對的;? 是一起來? 這樣報哈 ; 對的??
84784977
2023 04/03 17:57
老師,可以指點一二么?
meizi老師
2023 04/03 18:01
你之前無票收入 600 之前報了 稅費沒有??
84784977
2023 04/03 18:02
都報了,無票銷售
84784977
2023 04/03 18:03
主要不知道4580元填寫哪一欄,因為是免稅的,現(xiàn)在又沒有免稅這一欄了
meizi老師
2023 04/03 18:08
你好;? ?沒有免稅的? 在你們開票欄次去寫 ;? ?
84784977
2023 04/03 18:10
660元也是沖無票么?直接在無票銷售一欄
meizi老師
2023 04/03 18:13
你好; 是的; 也得要沖哈; 你因為開票了 ; 你還得把之前的無票收入600沖掉; 不然你會多報金額的?
84784977
2023 04/03 18:16
6%營業(yè)收入:305554.48元-660元-4280元=300674.48元? ? ?有票4280-4100=180
meizi老師
2023 04/03 18:18
你好;? 對的; 你看看你系統(tǒng)允許你報不; 不然你還得去大廳報數(shù)據(jù)? ?
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