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老師借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個是什么時候用的這個分錄

84784974| 提問時間:2023 04/03 17:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個銷項(xiàng)稅額你轉(zhuǎn)收入的時候就有了。轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個在你月底要交這個稅的時候做。
2023 04/03 17:16
84784974
2023 04/03 17:19
老師就是這個貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個是抵了我前面的進(jìn)項(xiàng)稅還是沒抵的
宋生老師
2023 04/03 17:21
這個是抵完之后剩余的金額。
84784974
2023 04/03 17:22
老師這個是月末要做的嗎?
宋生老師
2023 04/03 17:24
您好,如果你有要交的稅才要做這個。
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