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老師我們前期取得的增值稅進項發(fā)票本月進行認證抵扣,該如何做賬,之前收到發(fā)票的時候進項稅額已經(jīng)計入應交稅費-應交增值稅的借方,前期月末沒對這筆分錄處沒做處理,現(xiàn)在抵扣聯(lián)勾選認證后分錄怎么做



老師我們前期取得的增值稅進項發(fā)票本月進行認證抵扣,該如何做賬,之前收到發(fā)票的時候進項稅額已經(jīng)計入應交稅費-應交增值稅的借方,前期月末沒對這筆分錄處沒做處理,現(xiàn)在抵扣聯(lián)勾選認證后分錄怎么做
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