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老師,我工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提繳納通過應(yīng)付職工薪酬了,返還的工會經(jīng)費(fèi)到工會賬戶上的,用于員工福利的怎么做賬呢,

84784975| 提問時(shí)間:2023 04/07 06:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,直接是工會支付的嗎
2023 04/07 06:38
84784975
2023 04/07 06:39
老師早上好,是的
東老師
2023 04/07 06:46
工會支出的時(shí)候,借職工活動支出 貸銀行存款
84784975
2023 04/07 06:48
那借方呢,
東老師
2023 04/07 06:49
借方職工活動支出
84784975
2023 04/07 06:52
這個需要入公司賬嗎,沒有呀個科目啊
東老師
2023 04/07 06:53
你不是得記入工會賬里嗎
84784975
2023 04/07 06:58
可是沒有那個科目啊,
東老師
2023 04/07 06:59
哦,那你有管理費(fèi)用一類科目嗎
84784975
2023 04/07 07:04
但是相當(dāng)于以前計(jì)提的時(shí)候我就做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在再做是不是重復(fù)記了啊
東老師
2023 04/07 07:05
你要是做了,就不需要再賬上提現(xiàn)
84784975
2023 04/07 07:06
哦,意思只要工會那邊做好,返還的這個公司賬就不做了是吧
東老師
2023 04/07 07:08
對,沒錯,就是這個意思。
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