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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,個獨(dú)企業(yè)年度匯繳繳納的稅費(fèi),可以如下做分錄吧? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
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速問速答。匯算清繳補(bǔ)交稅款借方損益類科目,用以前年度損益調(diào)整。
2023 04/07 09:25
84784950
2023 04/07 09:28
老師,公司是個獨(dú)企業(yè)是小規(guī)模納稅人,一般納稅人用的是以前年度損益調(diào)整吧?小規(guī)模納稅人不是用這個科目吧?
玲老師
2023 04/07 09:36
如果是小準(zhǔn)則用未分配利潤科目。
84784950
2023 04/07 09:42
老師,這樣做對嗎?
1、計提2022年稅費(fèi)
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
2、繳納2022年稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
貸:其他應(yīng)付款-老板
玲老師
2023 04/07 09:45
是的,這樣處理是正確的。
84784950
2023 04/07 09:55
嗯嗯收到,謝謝老師
玲老師
2023 04/07 09:57
不客氣,祝您工作愉快,問題解決,請好評。
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