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郭老師,今年是季度不超過30萬免稅,超過30萬了,是填在第一欄不含稅銷售額那里嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2023 04/07 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 是這么做的
2023 04/07 16:50
郭老師
2023 04/07 17:02
你好,需要交稅的填寫,如果不需要交稅的不用。
郭老師
2023 04/07 17:02
如果是開的3%的專票,也不需要填寫的。
郭老師
2023 04/07 17:06
你現(xiàn)在是需要交稅嗎?你看一下是用1%的不含稅銷售額乘以2%的嗎?
郭老師
2023 04/07 17:06
主表應(yīng)納稅減征額,看下填寫了沒有?
郭老師
2023 04/07 17:10
是是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/07 17:15
可以的啊,這里就是手動(dòng)填寫的。
84784957
2023 04/07 17:00
減免2%的稅額是填在減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
84784957
2023 04/07 17:03
是開了1個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)就是減免2%的稅額,哪里填錯(cuò)了
84784957
2023 04/07 17:08
主表的應(yīng)納稅減征額不是填了這個(gè)減征表自動(dòng)帶出來嗎?
84784957
2023 04/07 17:13
我剛試了一下,我在主表里面填了一下應(yīng)納減征額,之后減免表中,這個(gè)數(shù)據(jù)就不變黃了,就通過了,這樣行嗎?以前是填了這個(gè)表,主表就有數(shù)據(jù),現(xiàn)在就要自己手動(dòng)輸入嗎?
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