問題已解決

暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢

84784955| 提問時間:2023 04/09 10:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、 貸預付賬款
2023 04/09 10:25
84784955
2023 04/09 10:29
我紅沖暫估入賬的金額 是哪個金額呢,之前沒有含增值稅 現(xiàn)在重新做這一筆分錄 庫存商品有個差額
郭老師
2023 04/09 10:30
你好,按照不含稅的金額來紅沖。
84784955
2023 04/09 10:32
哦 好的哇 謝謝
84784955
2023 04/09 10:33
那暫估入庫是不是也是按照不含說金額入庫
郭老師
2023 04/09 10:33
對的,是的,是這么做的。
84784955
2023 04/09 10:34
我知道了 謝謝
郭老師
2023 04/09 10:36
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~