問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我剛接一家公司的賬,很多應(yīng)收賬款余額不正確,現(xiàn)在對(duì)我有正確的余額。怎么處理?已對(duì)賬單為附件調(diào)賬嗎?對(duì)賬單有的對(duì)方蓋章,有的只有簽字,能不能作為憑證附件。稅務(wù)有啥需要注意的。

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/10 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)應(yīng)收賬款當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嗎?
2023 04/10 09:14
84785038
2023 04/10 09:22
開了發(fā)票,沖的時(shí)候可能沒沖對(duì)
郭老師
2023 04/10 09:23
你好,那你的銀行余額是一致的嗎?
郭老師
2023 04/10 09:23
原始憑證,你得要么有發(fā)票,要么是銀行回單。
84785038
2023 04/10 09:30
快10年的賬了
84785038
2023 04/10 09:31
說(shuō)不明白那一筆不對(duì)
84785038
2023 04/10 09:31
當(dāng)時(shí)代理公司記的很多不對(duì)
郭老師
2023 04/10 09:32
你好,那你沒有原始憑證都可以調(diào)整的,你這個(gè)根本就找不出具體的是什么原因了吧。
84785038
2023 04/10 09:32
主要我們是工程類,一些地方部門的發(fā)票,開票一個(gè)名,回款是財(cái)政撥款,所以比較亂
郭老師
2023 04/10 09:33
好,按照你上面的自己調(diào)整就可以。
84785038
2023 04/10 09:41
我把對(duì)賬單附憑證后面嗎?會(huì)不會(huì)畫蛇添足
郭老師
2023 04/10 09:46
你好,這個(gè)可以作為你調(diào)整的依據(jù)。
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