問題已解決
2月有認(rèn)證留底了進(jìn)項稅額,3月有銷項但不交稅,用之前留底的稅額抵,這個怎么做分錄
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 04/10 14:36
84784996
2023 04/10 14:38
不用交的,但不做分錄,銷項稅額那里貸款-直有余額呢
家權(quán)老師
2023 04/10 14:42
不用管那個余額,按那個思路,沒有計算正確就行
84784996
2023 04/10 14:43
好的,謝謝
家權(quán)老師
2023 04/10 14:45
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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