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2月有認(rèn)證留底了進(jìn)項稅額,3月有銷項但不交稅,用之前留底的稅額抵,這個怎么做分錄

84784996| 提問時間:2023 04/10 14:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 04/10 14:36
84784996
2023 04/10 14:38
不用交的,但不做分錄,銷項稅額那里貸款-直有余額呢
家權(quán)老師
2023 04/10 14:42
不用管那個余額,按那個思路,沒有計算正確就行
84784996
2023 04/10 14:43
好的,謝謝
家權(quán)老師
2023 04/10 14:45
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