問題已解決
請問老師,我要改財務報表,把應付賬款(內(nèi)部往來賬)負債做到實收資本,在所有者權益這里需要怎么改動?還有未分配利潤怎么算出來?
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速問速答同學你好
其他應付款調(diào)到實收資本報表;應在根據(jù)公式計算的應付款項增加的負數(shù)中,將該事項剔除掉。
2023 04/11 09:33
84784973
2023 04/11 09:39
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表現(xiàn)金流量表之間的的關聯(lián),我搞不懂就不會改報表
樸老師
2023 04/11 09:42
同學你好
資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù);2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù);3、至于現(xiàn)金流量表與另外兩張報表的勾稽關系比較復雜,從另外角度說,單獨從報表上并沒有一定的勾稽關系,做現(xiàn)金流量表要有明細賬作為支持。
84784973
2023 04/11 10:06
謝謝老師,我還是不清楚
樸老師
2023 04/11 10:11
同學你好
這個你記住就可以
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