問題已解決
你好,老師,我們是旅游業(yè),比如我開票100萬,寫了差額征稅,我的成本80萬普通發(fā)票,那么我可以申報增值稅20萬的收入對吧, 另外,假設(shè),我的成本80萬是海外開給我的invoice形式發(fā)票,不是國內(nèi)的發(fā)票,我沒有做代扣代繳,我還能差額去減這個80嗎,然后去申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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速問速答同學你好,旅游業(yè)是可以差額征稅的,申報時收入填100萬,扣除項目內(nèi)填寫確認的成本80萬,實際繳納差額20萬應繳的增值稅
2023 04/11 10:57
小佳老師
2023 04/11 10:59
境外的80萬票據(jù)可以做成本抵扣,但是需要代扣增值稅、所得稅。
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