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老師,上月開了一個銷項發(fā)票10949.5元,本上月還收到一個近9000得 發(fā)票,因?qū)Ψ桨l(fā)票有誤,導(dǎo)致退回去,上月就未有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn) 來,這個月報稅,增值稅這一塊是這樣做的嗎?

84785015| 提問時間:2023 04/11 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你沒有其他的進(jìn)項來抵扣嗎?
2023 04/11 10:59
84785015
2023 04/11 11:00
這個數(shù)據(jù)是自動生成得我就點擊了下一步跟著下一步操作,就到 了這個界面,然后就看到還要交稅88.18元,這個除了填寫進(jìn)項和 銷項發(fā)票數(shù)據(jù)外,銀行里的其他行政費用不用添進(jìn)去得嗎
郭老師
2023 04/11 11:01
你好,你需要交1000多的稅款。
郭老師
2023 04/11 11:01
算出來88.18的。應(yīng)該看34行的那個金額。
84785015
2023 04/11 11:02
老師,增值稅及附加稅費申報是不是只跟銷項發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)有關(guān),跟銀行卡里其他得行政費用產(chǎn)生沒有關(guān)系呢?
郭老師
2023 04/11 11:03
你好,你有專票嗎?你有專票的話才可以啊,沒有專票的抵扣不了。
郭老師
2023 04/11 11:03
你說的行政費用,這個是支付的吧。
84785015
2023 04/11 11:11
這是我們上月銀行所產(chǎn)生得所有明細(xì)
郭老師
2023 04/11 11:13
就說你這些業(yè)務(wù)有沒有專票。
郭老師
2023 04/11 11:13
沒有專票的,增值稅抵扣不了的。
84785015
2023 04/11 11:17
老師,我們就是上月得所有費用都得有專票,沒有得話稅款就必須繳納一千多是嗎?這個是因為對方開錯了導(dǎo)致這個月開給我們,那可以用來抵扣嗎
84785015
2023 04/11 11:18
如果不能抵扣,我們這個月有沒有銷項,就只是上月未開給我們得進(jìn)項發(fā)票,那這個稅款還能補回給我們?
郭老師
2023 04/11 11:20
對的,是的,你要么就申請延期交稅,后期來了發(fā)票再抵扣,但是你的附加稅需要正常交。
84785015
2023 04/11 11:23
就是說我們這個月就按照這個程序交了稅款,下個月報稅得時候只有進(jìn)項沒有銷項,稅款可以補回給我們是吧?
郭老師
2023 04/11 11:28
對的,是的,是這么做的。
84785015
2023 04/11 11:34
老師,那我要怎么申請延期交稅呢?
郭老師
2023 04/11 11:36
你好,找你稅務(wù)局專管員就可以的,你跟他說現(xiàn)在這個月沒有收到發(fā)票。
84785015
2023 04/11 11:40
謝謝老師,還有像工資啊還有其他什么費用,這個是用來到哪里減免利潤的呢?
郭老師
2023 04/11 11:41
可以的,可以這么做的。
84785015
2023 04/11 11:42
電子稅務(wù)總局這里報稅得時候,不用去扣除工資這些得嗎
郭老師
2023 04/11 11:43
你申報增值稅的時候扣除不了這些,不用填寫,然后申過企業(yè)所得稅的時候才扣除。
84785015
2023 04/11 12:28
那像我們3月份得工資假如要等這個月15日發(fā)放,但是報稅得再15前完成,我這個月得報稅也可以再企業(yè)所得稅那里扣除嗎
郭老師
2023 04/11 12:30
可以的,可以這么做的。
84785015
2023 04/11 13:37
那像我們3月份得工資假如要等這個月15日發(fā)放,但是報稅得再15前完成,我這個月得報稅也可以再企業(yè)所得稅那里扣除嗎?還有就是這個公司不是才注冊得嗎,目前得話還沒有人員,就兩個股東,這兩個股東可以作為員工發(fā)放工資嗎?
郭老師
2023 04/11 13:40
好,可以的,因為你當(dāng)月計提次月支付不是嗎?這個沒有關(guān)系啊。
郭老師
2023 04/11 13:40
可以的,可以發(fā)工資的,你有支付就行。
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