問題已解決
老師,去年有個分錄是付款的分錄,結(jié)果前會計做成了借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)付賬款,如何沖?
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速問速答學員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證
2023 04/11 20:17
易 老師
2023 04/11 20:18
借:應(yīng)收票據(jù)負數(shù),貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
易 老師
2023 04/11 20:18
付票收票,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù),
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