問題已解決
公司19年購入汽車原值34萬累計折舊14萬 現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另一個公司開了專票給對方含稅18萬車款 分錄怎么做
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速問速答清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
??? ? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2023 04/11 22:26
84784947
2023 04/11 22:58
增值稅申報表填哪行 跟銷售填一起嗎
84784947
2023 04/11 23:00
跟銷售填一起 增值稅申報表金額跟利潤表上的主營業(yè)務收入對不上
家權(quán)老師
2023 04/11 23:01
你說的是簡易征收還是按13%
84784947
2023 04/11 23:02
專票稅率13%
家權(quán)老師
2023 04/11 23:04
直接按未開票收入申報就是了
84784947
2023 04/11 23:06
已經(jīng)開了專票給對方公司
家權(quán)老師
2023 04/11 23:10
那就正常申報增值稅就是了
84784947
2023 04/12 07:03
增值稅申報表金額跟利潤表上的主營業(yè)務收入對不上 有沒有關系
家權(quán)老師
2023 04/12 08:10
可以修改這一步
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理/營業(yè)外收入
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
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