問題已解決

老師,你好,我公司這個(gè)月收到兩張交通運(yùn)輸設(shè)備的專票,開票日期是23年3月28日,專票上備注22年6月-12月配件款,我要怎么做賬務(wù)處理?

84785022| 提問時(shí)間:2023 04/12 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沒事的,直接計(jì)入本年的成本費(fèi)就是了
2023 04/12 10:06
84785022
2023 04/12 10:07
金額有二十多萬,也可以直接入今年的成本費(fèi)用里面嗎
家權(quán)老師
2023 04/12 10:12
金額大了就要計(jì)入利潤分配-未分配利潤,更正上年12月的報(bào)表,然后做匯算
84785022
2023 04/12 10:30
還沒有做上年的匯算清繳,是要反結(jié)賬到上年,在上年的賬期入賬嗎
家權(quán)老師
2023 04/12 10:34
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
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